8月14日,联社计划财务部组织全辖委派会计、主办柜员,在联社五楼会议室,召开了关于市办风险隐患排查情况的纠改会议。
会上,大家认真讨论了市办风险隐患检查组检查出的问题,对检查存在问题的网点,按照文件进行了相应的处罚;并将检查组的检查报告和检查台账印发至各社,要求各社针对每一项问题进行讨论,并制定出相应的纠改意见。
针对检查中存在的问题,联社领导高度重视,并提出了如下要求:一是严格落实责任。要求各网点委派会计在认真学习、充分讨论的基础上,针对检查出的问题认真做出纠改,并将本网点存在的问题,逐项逐笔落实责任人,将纠改情况于1周内报联社计划财务部。二是加强学习,防范风险。各社会计要定期组织本网点柜员认真学习有关制度,针对检查中发现的问题,按照省联社会计工作达标意见(省77号文件),逐项对本社会计基础工作进行检查,保证各项业务合规操作,杜绝风险隐患。三是严格执行处罚。在今后检查中,针对出现的违规操作问题,要严格按照《河北省农村信用社稽核处罚暂行办法》(冀信联发【2006】54号)文件,逐笔进行处罚,严格控制违规操作现象发生。